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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 520003
Data de emissão 20/05/2022
Valor 80,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.664.363-**
Nome do OrdenadorDINA MÁRCIA DE SOUSA PESSOA
Dados do Credor
Nome do Credor ARTHEMÍZIA ÂNGELA DE ANDRADE GETIRANA
CPF/CNPJ ***118203**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Educação
Subfunção Educação Infantil
Programa MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000024/2022. Roteiro:PIRACURUCA/TERESINA/PIRACURUCA com data de saída prevista para 24/05/2022 e previsão de retorno previsto para 25/05/2022. Justificativa:DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA-CASCATA, PRO ALFABETIZAÇÃO EM TERESINA-PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/05/2022 0004856/2022 1 --- 80,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/05/2022 80,00