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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 102007
Data de emissão 02/01/2023
Valor 4.818,00
Tipo de Empenho Global
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.352.753-**
Nome do OrdenadorTAIZ RAMOS DE CARVALHO FONTENELE
Dados do Credor
Nome do Credor E B N CERQUEIRA
CPF/CNPJ ***575320001**
Endereço JORGE DOMINGUES, 962, CENTRO, CEP:62620-000
Cidade Iraucuba/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referentes serviços técnicos especializados na instalação de pacote de internet 100% fibra óptica com serviços técnicos em TI. Conforme 1º (Primeiro) termo aditivo ao contrato nº 209/2021. Pregão eletrônico nº 028/2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
18/07/2023 0007353/2023 4 24207 803,00 -
18/07/2023 0007354/2023 5 24566 803,00 -
18/07/2023 0007355/2023 6 25008 803,00 -
18/04/2023 0003944/2023 1 22938 803,00 -
18/04/2023 0003953/2023 2 23388 803,00 -
18/04/2023 0003956/2023 3 23756 803,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
11/10/2023 803,00
01/08/2023 803,00
11/07/2023 803,00
23/06/2023 803,00