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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1010001
Data de emissão 10/10/2023
Valor 17.082,00
Tipo de Empenho Global
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.735.213-**
Nome do OrdenadorOZIEL DA SILVA CELESTINO
Dados do Credor
Nome do Credor E B N CERQUEIRA
CPF/CNPJ ***575320001**
Endereço JORGE DOMINGUES, 962, CENTRO, CEP:62620-000
Cidade Iraucuba/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PACOTE DE INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM TI. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 208/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
14/12/2023 0012706/2023 5 26966 2.847,00 -
14/12/2023 0012711/2023 6 27346 2.847,00 -
26/10/2023 0010845/2023 4 26581 2.847,00 -
18/10/2023 0008921/2023 1 25437 2.847,00 -
18/10/2023 0010081/2023 2 25797 2.847,00 -
18/10/2023 0010580/2023 3 26186 2.847,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
28/12/2023 2.847,00
08/12/2023 2.847,00
20/11/2023 2.847,00