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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho417005
Data de emissão17/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 27.277,05
Valor LiquidadoR$ 27.277,05
Valor PagoR$ 26.949,75
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0004301
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.323.913-**
Nome do OrdenadorEDUARDO FELIPE DE LIMA MELO SAMPAIO
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME ESCPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO CONTRATO 138/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRACURUCA-PI.
Dados do Credor
Nome do CredorMEGA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ***663930001**
EndereçoCLIMERIO BENTOS GONCALVES, 1298, SAO PEDRO, CEP:64019-40
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recursoOutros Recursos Vinculados à Assistência Social
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaGESTÃO ESTRATEGICA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
AçãoManut. da Secret. Municipal de Trab. Cidadania e Assist. Social
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 17/04/2026 0004301/2026 1 161 27.277,05
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 17/04/2026 26.949,75