SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
A+
A-
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei nº 1.765/2016
A+
A-
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Regulamento da Lei de acesso à informação - Lei nº 1...
Portal de Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
Voltar
PDF
XLS
Número da nota de Empenho
202005
Data de emissão
02/02/2026
Valor Empenhado
R$ 127.227,80
Valor Liquidado
R$ 127.227,80
Valor Pago
R$ 125.701,01
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
0001688
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.862.483-**
Nome do Ordenador
SÁRVIA KAROLINE GOMES OLIVEIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 148/2025-ARP-CPL.
Dados do Credor
Nome do Credor
MAIS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ
***368130001**
Endereço
DISTRITO INDUSTRIAL, 1738, CENTRO, CEP:64000-000
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação
Desenvolvimento dos atendimentos de Média e Alta Complexidade
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
1
02/02/2026
0001688/2026
1
29915
48.300,62
2
02/02/2026
0001688/2026
2
29913
48.301,76
3
02/02/2026
0001688/2026
3
29910
14.924,62
4
02/02/2026
0001688/2026
4
29916
15.700,80
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
3
12/02/2026
14.745,52
1
4
12/02/2026
15.512,38
1
1
12/02/2026
47.721,00
1
2
12/02/2026
47.722,11
Detalhes do Processo
×
Retenções
×
Carregando...
×