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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho202004
Data de emissão02/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 554.564,90
Valor LiquidadoR$ 554.564,90
Valor PagoR$ 547.910,06
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0001688
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.862.483-**
Nome do OrdenadorSÁRVIA KAROLINE GOMES OLIVEIRA
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRACURUCA-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 148/2025-ARP-CPL.
Dados do Credor
Nome do CredorMAIS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ***368130001**
EndereçoDISTRITO INDUSTRIAL, 1738, CENTRO, CEP:64000-000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoSaúde
SubfunçãoSuporte Profilático e Terapêutico
ProgramaPROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
AçãoAquisição de medicamentos para os pacientes atendido pelas unidades básicas de saúde
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL FARMACOLOGICO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 02/02/2026 0001688/2026 1 29907 64.743,24
2 02/02/2026 0001688/2026 2 29909 63.558,68
3 02/02/2026 0001688/2026 3 29911 44.205,10
4 02/02/2026 0001688/2026 4 29912 52.930,71
5 02/02/2026 0001688/2026 5 29914 56.542,81
6 02/02/2026 0001688/2026 6 29902 46.020,76
7 02/02/2026 0001688/2026 7 29903 48.832,15
8 02/02/2026 0001688/2026 8 29904 40.769,38
9 02/02/2026 0001688/2026 9 29905 43.561,35
10 02/02/2026 0001688/2026 10 29906 42.821,16
11 02/02/2026 0001688/2026 11 29908 50.579,56
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 8 12/02/2026 40.280,13
1 10 12/02/2026 42.307,31
1 9 12/02/2026 43.038,64
1 3 12/02/2026 43.674,64
1 6 12/02/2026 45.468,50
1 7 12/02/2026 48.246,16
1 11 12/02/2026 49.972,59
1 4 12/02/2026 52.295,53
1 5 12/02/2026 55.864,30
1 2 12/02/2026 62.795,97
1 1 12/02/2026 63.966,29