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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 917002
Data de emissão 17/09/2019
Valor 340,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.372.003-**
Nome do OrdenadorRAYANE FERNANDA LEMOS
Dados do Credor
Nome do Credor A L L DA SILVA
CPF/CNPJ ***492790002**
Endereço BR 343, 4470, PRADO, CEP:64260-000
Cidade Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Material Para Manutenção De Veículos
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
17/09/2019 0008549/2019 1 358 340,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
17/09/2019 340,00