Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 802009
Data de emissão 02/08/2022
Valor 80,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.352.753-**
Nome do OrdenadorTAIZ RAMOS DE CARVALHO FONTENELE
Dados do Credor
Nome do Credor ANNE MARY MONTEIRO DE CARVALHO CERQUEIRA
CPF/CNPJ ***234483**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000044/2022. Roteiro:PIRACURUCA/TERESINA/PIRACURUCA com data de saída prevista para 04/08/2022 e previsão de retorno previsto para 05/08/2022. Justificativa:Solicitar 1(UMA) diária para deslocamento até a cidade de Teresina-PI, para tratar de assuntos relacionados a essa Secretaria junto a SASC.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
02/08/2022 0007652/2022 1 --- 80,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
03/08/2022 80,00