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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 513002
Data de emissão 13/05/2022
Valor 80,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.352.753-**
Nome do OrdenadorTAIZ RAMOS DE CARVALHO FONTENELE
Dados do Credor
Nome do Credor GERMANA DOS SANTOS
CPF/CNPJ ***528713**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000018/2022. Roteiro:PIRACURUCA-TERESINA-PIRACURUCA com data de saída prevista para 16/05/2022 e previsão de retorno previsto para 17/05/2022. Justificativa:deslocamento até a cidade de Teresina-PI, com o objetivo de buscar duas infantes que estão institucionalizadas no "Lar da Criança Maria João de Deus, localizado na Vila Operaria.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
13/05/2022 0004643/2022 1 --- 80,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/05/2022 80,00