Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1012001
Data de emissão 12/10/2021
Valor 150,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.196.113-**
Nome do OrdenadorADOLPHO AMARAL MAGALHÃES
Dados do Credor
Nome do Credor ADOLPHO AMARAL MAGALHÃES
CPF/CNPJ ***196113**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DA JUVENTUDE
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 22/2021. Roteiro:PIRACURUCA-TERESINA-PIRACURUCA com data de saída prevista para 14/10/2021 e previsão de retorno previsto para 15/10/2021. Justificativa:REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE VAI A TERESINA REALIZAR PROCEDIMENTOS REFERENTE À EMISSÃO E CONFECÇÃO DE RG NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
12/10/2021 0008453/2021 1 --- 150,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/10/2021 150,00